分析實(shí)驗室整改不符合項的根本原因,并如何糾正
實(shí)驗室整改不符合項在內部審核、外部審核及日常運行中,常常會(huì )遇到審核員或質(zhì)量監督員開(kāi)出不符合項需要整改的情況,如何對不符合項進(jìn)行原因分析、采取糾正措施并跟蹤驗證往往困擾著(zhù)質(zhì)量管理領(lǐng)域的初學(xué)者。最常見(jiàn)的問(wèn)題是原因分析不深入,未能找到根本原因,停留于表面,導致同樣的問(wèn)題再次發(fā)生。此外,采取的糾正措施與問(wèn)題產(chǎn)生的原因不匹配,未提供充分的糾正措施證據,未能舉一反三對相同的問(wèn)題進(jìn)行糾正等,導致采取的糾正措施無(wú)效。筆者根據多年的糾正措施整改經(jīng)驗,在本文中闡述如何深入分析不符合項的根本原因,并采取行之有效的糾正措施。
一、原因分析
實(shí)驗室在開(kāi)展與檢測相關(guān)的活動(dòng)中,發(fā)生的不符合通常有如下原因:
1、質(zhì)量管理體系文件未涉及準則中部分條款的內容;
2、質(zhì)量管理體系文件的規定與準則要求偏離;
3、質(zhì)量管理體系文件中對某項活動(dòng)有明確的規定,但實(shí)驗室或實(shí)驗室某個(gè)工作人員違反規定;
4、質(zhì)量管理體系文件中對某項活動(dòng)有明確的規定,但實(shí)驗室未執行;
5、質(zhì)量管理體系文件中對某項活動(dòng)有明確的規定,實(shí)驗室有執行,但是執行不到位;
6、實(shí)驗室的某個(gè)工作人員個(gè)人工作失誤。
在進(jìn)行原因分析時(shí),可按照以上6個(gè)方面有淺及深,找到問(wèn)題產(chǎn)生的根源。
二、糾正措施
在制定糾正措施時(shí),糾正措施必須與原因分析中闡述的原因一一對應。通常,糾正措施應包含以下內容:
1、修訂或增加體系文件,如對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)、記錄表格進(jìn)行修訂,增加新的程序文件、作業(yè)指導書(shū)、記錄表格;
2、對不符合進(jìn)行糾正,不符合可能涉及人、機、料、法、環(huán)各個(gè)方面。比如對檢測員重新進(jìn)行考核、某設備重新進(jìn)行檢定/校準、購買(mǎi)符合要求的環(huán)境條件監控設備、購買(mǎi)符合要求的原料、對標準重新進(jìn)行查新或方法驗證等;
3、如有證據表明發(fā)現的不符合影響到以往檢測結果的準確性,且檢測報告已發(fā)出,則需要追回檢測報告,重新送樣檢測;
4、舉一反三,核查實(shí)驗室檢測活動(dòng)的其他環(huán)節、其他部門(mén)、其他人員等是否存在相同的問(wèn)題,如果有類(lèi)似問(wèn)題,一并進(jìn)行糾正;
5、培訓和宣貫,對準則、修訂或增加的質(zhì)量管理體系文件、標準進(jìn)行培訓或宣貫,避免類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。
在制定糾正措施時(shí),可參照以上5個(gè)方面進(jìn)行。實(shí)驗室按照制定好的糾正措施進(jìn)行整改時(shí),應有充分的證明材料,證明材料主要有以下幾個(gè)方面:
1、凡涉及文件修訂或新增的,必須有文件控制記錄,比如文件的發(fā)放、回收、修訂記錄復印頁(yè)。必須有修訂頁(yè)修訂前后復印頁(yè)、修訂文件修訂內容前后復印頁(yè),新增的文件應有新增文件的復印件;
2、凡涉及采購物品的,應用采購合同或發(fā)票復印件。涉及校準/檢定的,應有校準/檢定證書(shū)復印件。涉及人員考核上崗的,應有考核記錄復印件。涉及耗材驗收的,應有驗收記錄復印件。涉及環(huán)境條件監控的,應有監控記錄復印件;
3、凡涉及重新檢測的,應有整改前后客戶(hù)委托單、檢測原始記錄、檢測報告的復印件;
4、凡進(jìn)行舉一反三,核查相同問(wèn)題的,應有核查記錄;
5、凡涉及培訓和宣貫的,必須有培訓宣貫記錄復印件,如有考核的,應有考核記錄復印件。
注意,采取的糾正措施證明材料必須與糾正措施一一對應。在編制整改報告時(shí),可將各不符合項的糾正措施表、證明資料裝訂在一起,便于查閱。
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